為強化內部審計的管理效能與提升審計隊伍的專(zhuān)業(yè)素養,7月2日上午,集團內控審計小組辦公室組織開(kāi)展了內部審計實(shí)操培訓。集團公司及下屬的三家供熱子公司內部審計人員參與了此次培訓。
此次培訓由內審小組辦公室馮愛(ài)玉負責授課。培訓內容涵蓋了多個(gè)重要方面,包括對審計計劃的深入解讀以及審計內容,具體涉及財務(wù)審計、基建審計、經(jīng)濟審計、清算合規審查、注銷(xiāo)合規審查和經(jīng)營(yíng)情況審查等關(guān)鍵內容。此外,培訓還傳達了市國資委關(guān)于內控審計整改的最新要求,依據這些要求,集團公司對審計項目進(jìn)行了增補,并明確要求各分子公司必須嚴格按照規定的時(shí)間推進(jìn)相關(guān)工作。
通過(guò)此次培訓,參訓人員更加明確了審計工作的重點(diǎn)和方法,為今后更好地開(kāi)展內部審計工作奠定了堅實(shí)基礎。